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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-09 13:52

你好
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
比如收入1000萬,業務招待費支出20萬,發生額的60%=12萬,收入的5‰=5萬,按5萬扣除,納稅調增15萬應納稅所得額

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 14:02

沒明白這15怎么算的

鄒老師 解答

2020-01-09 14:03

你好,15=20(發生額)—5(稅法允許扣除的最高限額)

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 14:11

需要做分錄嗎?我第一次弄這個東西不太懂

鄒老師 解答

2020-01-09 14:15

你好,納稅調增如果有導致補交企業所得稅,需要做補交所得稅分錄
如果沒有導致補交企業所得稅,就不需要做分錄的

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 14:29

填哪個表?匯算清繳嗎?

鄒老師 解答

2020-01-09 14:30

你好,填寫納稅調整項目明細表——業務招待費欄次

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 16:38

請問管理費用-福利費,有什么數額限制嗎?

鄒老師 解答

2020-01-09 16:40

你好
企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 16:41

薪資總額?指個稅系統里面的收入?還是?

鄒老師 解答

2020-01-09 16:42

你好,是當年實際支付的工資金額

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 16:55

辦公費,汽油費啥的還有什么限制嗎?

鄒老師 解答

2020-01-09 17:01

你好,這個是據實計入,沒有金額限制的

流浪D"小褲衩 追問

2020-01-09 17:01

差旅費呢?

鄒老師 解答

2020-01-09 17:03

你好,一樣的
據實計入,沒有金額限制的

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相關問題討論
可以 用以前年度損益調整做 20年匯算清繳愉快調整
2021-06-26 16:34:59
您好,可以用餐飲票代替(普票需要有您的公司名稱,定額票隨便);如果實在找不到票,先做無票報銷,所得稅匯算時調增。謝謝
2020-03-05 11:46:04
你好,請問您的具體業務是?
2019-12-24 13:33:29
你好,你是指150萬的收入,業務招待費匯算清繳的時候允許扣除多少的意思?
2019-10-10 15:33:03
單位職工的記福利費的
2019-09-20 14:21:26
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