
老師,7月開錯了專票,當月已做紅沖,并且已申報納稅,8月重新開了正確的發票給顧客,那8月怎么在賬上體現收入?
答: 你好,借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我們公司貨已發,發票沒有開。這時候做收入,申報納稅的話,等下個月又開了發票,又要申報怎么處理
答: 若當月存在無票收入,申報當月可以暫按未開具發票做納稅收入,如果下月購貨方索取發票,那么在下月納稅申報時可將上月已做無票(未開具發票)欄已做的納稅收入,本次申報以負數填列;在開具增值稅發票里填正數,一正一負不影響當月的實際稅負等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人有未開發票收入申報增值稅納稅申報表時應填到哪里
答: 您好,小規模未開票收入也只能跟開票收入 一樣的填法

