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Jenny
于2020-01-09 09:47 發布 ??807次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-09 10:30
是不一樣,待認證進項稅額不需要申報,這個不一樣正常啊,不需要保持說必須一致
Jenny 追問
2020-01-09 10:35
但我的資產負債表里應交稅費那里是負數,而我增值稅申報表里銷項扣掉認證留抵的,還要交增值稅
maize老師 解答
2020-01-09 10:37
那是你有待認證的,你結轉只按進項稅額 和銷項稅額去結轉就可以,
2020-01-09 10:39
我發的圖你能看到嗎?
2020-01-09 10:42
這兩個表的數據應該一致吧
2020-01-09 10:44
沒有,這個沒有說要一致啊,那個告訴你的
2020-01-09 10:55
負債表上應交稅費那里結轉了后不應該是我增值稅申報表上的那個銷項-進項=845.31那個數據嗎?
2020-01-09 11:00
是的,那不是,你這個有待認證進項稅額啊,
2020-01-09 11:08
現在負債表中那個包括待認證的應交稅費是否要把待認證的結轉出去,該怎樣操作?或是負債表中應交稅費那個負數的數據不用管它,就這樣申報也可以?
2020-01-09 11:13
不需要要結轉,就這么申報就 可以
2020-01-09 11:14
好的,謝謝老師
2020-01-09 11:20
好,讓我這邊先結束哈
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老師,你好,請問根據增值稅申報表,結轉會計分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應交稅費-應交增值稅轉出(未交增值稅)貸應交稅費-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會計分錄怎么做?增值稅申報表的金額是1072.93,實際銀行扣款金額是1076.15.這個該怎么處理/?"
答: 應當是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有出口銷售額,應該如何做會計分錄,出口銷售額應不應該和內銷銷售額計入增值稅申報表?
答: 借應收賬款等科目 貸主營業務收入 需要一起申報的。
增值稅申報表里,期末未繳稅額(多繳為負數)”里的金額退稅了,會計分錄怎么寫
討論
發生稅控盤費用280元,但是當月銷項稅小于進項稅,增值稅申報表中:附表4中(稅額抵減)本期發生額為280元,本期抵減額0元,期末余額280元。會計分錄如何做??
老師好!增值稅申報表升級后,稅控盤費用填在哪一項呢?稅控盤費用330元,要怎么做會計分錄入賬呢?
老師,增值稅申報表比發票上的增值稅多幾分錢怎么調賬?會計分錄?
增值稅納稅申報表要做什么會計分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Jenny 追問
2020-01-09 10:35
maize老師 解答
2020-01-09 10:37
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2020-01-09 10:39
Jenny 追問
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maize老師 解答
2020-01-09 10:44
Jenny 追問
2020-01-09 10:55
maize老師 解答
2020-01-09 11:00
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2020-01-09 11:08
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2020-01-09 11:13
Jenny 追問
2020-01-09 11:14
maize老師 解答
2020-01-09 11:20