
老師,我是做外賬的,我每月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時是按我們銷項(xiàng)票上的產(chǎn)品對應(yīng)著進(jìn)項(xiàng)票上的產(chǎn)品、金額一一結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有的就暫估,但存在一個問題成本與收入相差太大,我們是做鋼材的沒有什么費(fèi)用票來沖,只有一些吊裝費(fèi)這些,這我怎么處理呀
答: 按進(jìn)項(xiàng)稅票來結(jié)轉(zhuǎn)成本,貴司是商業(yè)企業(yè)嗎.
沒有購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)票,有銷項(xiàng)票能做成本么
答: 你好,不可以的,沒有進(jìn)項(xiàng)可以做暫估入庫處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到進(jìn)項(xiàng)票,但實(shí)際沒開這個產(chǎn)品的銷項(xiàng)票出去,那可以先入成本嗎?如果上個月賣出的,我這個月才收到進(jìn)項(xiàng)票,應(yīng)該要怎么去對應(yīng)呢
答: 你做不了成本,沒法出庫。


趙老師 解答
2016-04-21 16:54