老師你好,我單位年末時用零余額賬戶中的資金支付給供貨商,到年初時供貨商開具支出發票,請問如何出財務和預算分錄。
風趣的金魚
于2020-01-08 22:08 發布 ??992次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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聯沒支付這個款項的時候,財務會計借記應付款項打零余額賬戶用款額度。預算會計借事業支出貸資金結存。收到發票的時候借業務活動費用等等,貸,應付款項。
2020-01-08 23:10:07

借:利潤分配-分配現金股利
貸:銀行存款
用這個方式分配
2020-01-31 15:17:43

你這一塊兒預算會計里實際支付了4000,你就直接按照4000作為支出,另外的1000你不需要處理。預算會計是收付實現制。財務會計就正常的計入其他應收款,這個社保是代扣的。
2020-01-09 10:23:27

您是從不同公司賬戶出錢了吧?借:預付賬款貸:相關賬戶
2019-05-23 17:53:43

財政總預算會計分錄:
1.年初恢復上年度注銷的零余額賬戶用款額度:
借:零余額賬戶用款額度 2500元
貸:上年度結轉 2500元
1.年末注銷本年度尚未使用的零余額賬戶用款額度:
借:本年度結余 1300元
貸:零余額賬戶用款額度 1300元
事業單位會計分錄:
1.年初收到上年度注銷零余額賬戶用款額度恢復到賬通知書:
借:銀行存款 2500元
貸:應收財政款 2500元
1.本年度財政直接支付與實際支出的差異處理(預算指標數與實際支出數的差額):
借:事業支出 15000元(1000000元 - 985000元)
貸:財政補助收入 15000元
1.處理本年度財政授權支付預算指標數與零余額賬戶用款額度下達數的差額:
借:事業支出 1680元
貸:財政補助收入 1680元
1.年末注銷本年度尚未使用的零余額賬戶用款額度:
借:財政補助收入 1300元
貸:銀行存款 1300元
2023-12-20 08:17:40
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