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隨風而逝
于2020-01-08 16:36 發布 ??3177次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-08 16:37
您好做計提跟繳納工會經費相同的紅字分錄
隨風而逝 追問
2020-01-08 17:01
當時做的是借應交稅費-工會經費,貸銀存。現在是做借銀存,貸應交稅費-工會經費
bamboo老師 解答
2020-01-08 17:04
工會經費沒有計提?不計入應交稅費啊 計入應付職工薪酬
2020-01-08 17:05
我們都是這么做的。。。
2020-01-08 17:07
那以后應該改過來借:管理費用-工會經費貸:應付職工薪酬-工會經費借:應付職工薪酬-工會經費貸:銀行存款按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”、非貨幣性福利、其它與獲得職工提供的服務相關的支出 等應付職工薪酬項目進行明細核算
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老師您好!收到返還的工會經費怎么做賬?
答: 你好 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬--工會經費 借:應付職工薪酬--工會經費 貸:管理費用-工會
收到工會返還的60%的工會經費,怎么做賬?
答: 紅字沖減之前計提的管理費用-工會會費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問收到一筆退給我們公司的工會經費,請問怎么做賬
答: 您好 做計提跟繳納工會經費相同的紅字分錄
請問公司的工會委員會收到公司撥付的工會經費,應該如何做賬?
討論
收到工會經費返還怎么做賬啊
老師,企業收到的工會經費返還,怎么做賬
收到返還的工會經費怎么做賬
交工會經費怎么做賬,收到返還又怎么做呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206450 個
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隨風而逝 追問
2020-01-08 17:01
bamboo老師 解答
2020-01-08 17:04
隨風而逝 追問
2020-01-08 17:05
bamboo老師 解答
2020-01-08 17:07