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-甘梅地瓜醬
于2020-01-08 13:29 發布 ??649次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-01-08 13:44
是幾月份開的就是幾月份的
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老師你好,12月發票 已認證,未付款,費用所屬期是明年一月份的,賬務上怎么處理
答: 你好,借預付賬款貸銀行存款
您好,12月份的發票,已認證,未付款,但費用屬于1月份的,賬務上應該怎么處理
答: 是幾月份開的就是幾月份的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒有認證抵扣的發票先入賬是不是借:費用或庫存商品 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款或預付賬款?
答: 你好是的,分錄是怎么做的?
你好老師,專用發票取得當月已付款 當月就一定要認證已認證 當月就一定要入賬 是嗎如果當月取得專用發票,已認證 已入賬 可以當用不用付款吧發票哪月認證了 哪月就要入賬 與付不付款或是哪月付的款是沒關系吧。
討論
質量認證服務費怎么做賬?已付款已開發票未抵扣
我們對公支付蘇寧的傭金怎么進行賬務處理好一些啊?開的專票還沒認證,前期銀行付款的話,借:應付賬款-蘇寧 貸:銀行存款 發票認證以后,,借:銷售費用-服務費 貸:應付賬款-蘇寧 您看這樣賬務處理有沒問題
公司先收到銷售方開具的發票但尚未付款,服務內容發生異議,但我公司已經認證發票而且跨月,現在合同終止,需要給銷售方退票,我們應該怎么處理?
,老師,如果上個月先把發票認證過了,這個月才付款怎么做賬‘’
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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