您好請問下,我增值稅稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi)抵扣,填了下邊這三張表是錯的嗎?他顯示錯誤,優(yōu)惠臺賬中限額免減金額不足,本次剩余金額480元?
翎翎
于2020-01-08 12:28 發(fā)布 ??2527次瀏覽



- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-08 12:32
你好,就是抵扣760。
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對的
按減免之后的計提
2020-07-11 23:02:23

增值稅稅控專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)如何抵扣
2017-06-08 09:54:08

沒有具體說抵扣的期限
2020-04-08 15:04:48

您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用》23欄“應(yīng)納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應(yīng)納稅額減征額”時,需區(qū)分情況;當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-01-05 09:58:11

同學(xué) 您好
按照《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)規(guī)定抵減應(yīng)納稅額的,不需辦理備案手續(xù)。
2019-01-09 15:13:30
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