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小音調
于2020-01-08 11:54 發布 ??2014次瀏覽
崔老師
職稱: ,注冊會計師,稅務師
2020-01-08 12:58
增值稅即征即退需要到稅務局備案,如果未備案,是填不了的。
小音調 追問
2020-01-08 13:23
老師 我們做過備案 我想問的是 即征即退開票額在附表一是怎么填 填在哪一列
崔老師 解答
2020-01-08 13:49
需要先把銷售額、稅額按照開具發票類型,填寫在1、2、3列的1、2、3行次。然后把即征即退部分在附表一的第9列6、7行,第10列6、7行填寫即可。
2020-01-08 13:54
哦哦 明白了老師 那之前月份有留底稅在一般項目下 是不可以用于即征即退的抵扣對嗎 只能把這個月的進項稅填在即征即退本月數下?也就是主表的第12行第3列?
2020-01-08 13:57
1.那之前月份有留底稅在一般項目下 是不可以用于即征即退的抵扣對嗎?不可以。2.只能把這個月的進項稅填在即征即退本月數下?也就是主表的第12行第3列?對的。
2020-01-08 13:58
因為留底稅比較多 是否可以不申請即征即退 直接按一般項目填 把留底稅先抵扣
2020-01-08 14:07
即征即退是優惠政策,可以這樣處理的。
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5月之后申報納稅,如果有認證之前收到的17%和11%的發票,納稅申報表該怎么填?
答: 正常按17%和11%稅率抵扣進項稅額就行了。
老師你好,我12月份開了一張正數打票,和一張發票,在納稅申報表里,怎樣填寫
答: 根據當月開的發票的總金額,填寫在你的銷售額里面就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開完發票不會打印車輛購置費納稅申報表,需要怎么辦
答: 你去稅務局幫你打出來就可以的,同學
老師好!我公司于四月份開了10%稅率的建筑發票,現在稅局要求調整納稅申報表,于3月份申報未開票收入,調整后賬要怎么調?
討論
因新公司本月只有100萬的發票,全部開完,一共銷售500萬,剩下的400怎么申報,是不申報還是在納稅申報表未開票收入中申報?
我上月有未開票收入,本月開具對應數額發票后,又產生新的未開票收入,納稅申報表上怎么填寫?
為什么我上月認證的發票,在CA納稅申報表中看不到
但是現在我們公司最大的問題就是在發票的去的上,很難得取得相應的發票 。納稅申報表是分項目申報的,前會計做賬就沒有按照項目進項核算,只有內賬是按照項目核算的。這樣子有沒有什么影響哦
崔老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師
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2020-01-08 13:23
崔老師 解答
2020-01-08 13:49
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2020-01-08 13:54
崔老師 解答
2020-01-08 13:57
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2020-01-08 13:58
崔老師 解答
2020-01-08 14:07