老師,您好,請(qǐng)問外購的商品用于集體福利,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣做對(duì)嗎?不計(jì)收入?
鐘靈毓秀
于2020-01-08 08:47 發(fā)布 ??2750次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-01-08 08:48
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
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貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-01-08 08:48:58

應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)都是計(jì)入費(fèi)用的,為什么走營業(yè)外支出
2019-01-05 16:54:50

最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16

你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15

同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
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