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A 夢啊
于2020-01-08 07:05 發布 ??1250次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-01-08 07:07
你好,不用,報廢后收500殘值的款,借銀行存款500,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅
A 夢啊 追問
2020-01-08 07:11
這個殘值是為到時賣報廢品的收入預設的是吧
那到時要是只賣了300怎么辦
莊老師 解答
2020-01-08 08:48
你好,按300元作賬,借銀行存款300,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅
2020-01-08 12:58
那之前殘值500,現在賣了300,余下200要做嗎
2020-01-08 13:01
你好,余下的,就是營業外損失了,計入營業外支出
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計提本月固定資產折舊費23580元,其中車間計提固定資產折舊17580元,廠部計提固定資產折舊6000元會計分錄怎么寫
答: 您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
固定資產減累計折舊的數是不是等于沒提完折舊固定資產的凈值加值加上提完折舊的固定資產凈值
答: 你單位提完折舊的固定資產還在繼續使用,還是報廢了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
固定資產 計提折舊分錄
答: 借:成本費用(看受益對象) 貸:累計折舊
固定資產計提折舊分錄
討論
計提固定資產折舊分錄?
老師計提固定資產凈損失折舊怎么做分錄啊
固定資產計提折舊,沒凈殘值,怎么提折舊
政府會計,補提2018年固定資產折舊的分錄,2019年購買固定資產以及計提折舊的分錄
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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A 夢啊 追問
2020-01-08 07:11
A 夢啊 追問
2020-01-08 07:11
莊老師 解答
2020-01-08 08:48
A 夢啊 追問
2020-01-08 12:58
莊老師 解答
2020-01-08 13:01