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媛
于2020-01-07 13:48 發布 ??735次瀏覽
楊@老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2020-01-07 13:51
那你做進項稅額轉出 借:應付賬款 貸:庫存商品 應交稅金(進項稅額轉出)
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10月賣家給開的專票,我公司已經認證抵扣了,12月賣家把票收回紅沖了,我們該怎么做分錄
答: 那你做進項稅額轉出 借:應付賬款 貸:庫存商品 應交稅金(進項稅額轉出)
老師 建筑施工企業,購買材料已認證未抵扣的發票沖紅 和已認證已抵扣的發票沖紅分錄分別怎么做?
答: 您好 請問您已認證未抵扣的發票 進項稅額計入的應交稅費——待認證進項稅額還是應交稅費——應交增值稅——進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已認證抵扣的進項成本發票沖紅,應該怎么做分錄?
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
老師,請問出口退稅的發票紅沖后,怎么做會計分錄,跟抵扣認證的發票紅沖后會計分錄一致嗎
討論
我想咨詢已認證未抵扣的跨月發票沖紅怎么做會計分錄
請問上月已認證抵扣的發票紅沖,退回,會計分錄該如何做?
年前給我們開的票開錯了,已經認證過了,3月份開的紅沖,又開正確的發票,如何做分錄啊
老師,發票認證抵扣進項后又沖紅,新發票又抵扣了,補繳了已沖紅部分增值稅,調整分錄是怎樣?
楊@老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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