
老師 由于前期發票未來但已經銷售 暫估漏做 那么是補記暫估入賬這筆分錄是記在本月還是之前漏記月比較好,謝謝!
答: 你好 現在補記 暫估的分錄 收到發票再紅沖暫估的分錄 按發票金額做正確的分錄
老師我六月有銷售商品,但沒收到采購的發票,我就做了暫估入賬,這個月發票到了,是不是直接沖銷然后再做收到發票的分錄就好了?
答: 是的,你沖回你暫估那個分錄,科目不變數字是負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是銷售方,貨已發給客戶,但銷售發票還沒開,可以暫估入賬嗎?怎么做賬?(因為客戶當月沒要求開票,她說等下月貨發了一起開,這違反規定嗎?)
答: 你好!收到貨款了嗎?可以確認與無票收入


張張 追問
2020-01-07 11:06
玲老師 解答
2020-01-07 11:14
玲老師 解答
2020-01-07 11:15