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- 晴。
于2020-01-07 10:33 發布 ??1139次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-07 10:34
您好,您需要把紅字發票取回,然后做進項稅額轉出處理
- 晴。 追問
2020-01-07 10:35
會計分錄怎么做
宸宸老師 解答
2020-01-07 10:36
您好借:費用類科目貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-01-07 10:38
是不是下次報稅的時候在進項稅額轉出填上這個數就行了嗎
2020-01-07 10:39
您好,是的,需要申報進項稅額轉出
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
收到紅字專用發票需要認證抵扣嗎?
答: 申報是填寫在哪里轉出的進項稅
一張運費的發票,已經認證抵扣了,也報稅了,對方開了紅字專用發票,我該怎么做
答: 您好,您需要把紅字發票取回,然后做進項稅額轉出處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,購買方已認證抵扣的兩張專用發票填制紅字信息表 需要填兩份嗎
答: 好的 謝謝老師
增值稅專用發票已認證抵扣1年了,還能開具專用發票紅字通知單嗎?
討論
紅字增值稅專用發票抵扣聯需要去認證嗎
專用發票10%開成了11%,現在由購貨方申請紅字發票,并且發票已經認證和抵扣,我銷售方開完紅字方票和藍字發票后需要給對方哪些聯次?
增值稅專用發票已認證未抵扣可讓銷售方開紅字發票抵消嗎
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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- 晴。 追問
2020-01-07 10:35
宸宸老師 解答
2020-01-07 10:36
- 晴。 追問
2020-01-07 10:38
宸宸老師 解答
2020-01-07 10:39