
增值稅零申報的,那印花稅可以零申報嗎報企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填寫哪里的數(shù)據(jù)
答: 你好,印花稅需要根據(jù)合同簽訂情況來申報的 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報
企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報,零申報,那個利潤總額的數(shù)據(jù)是哪個數(shù)據(jù)
答: 利潤總額就是你財務(wù)報表里利潤表的利潤總額,把那個數(shù)字填寫進(jìn)去就OK了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問新企業(yè)零申報增值稅和企業(yè)所得稅是不是直接點(diǎn)進(jìn)去選申報就可以了,不用填數(shù)據(jù)
答: 你好 是的 但是你們企業(yè)所得稅 申報直接0報可能過不了 。你試試 。增值稅應(yīng)該可以直接0報的
2021年度企業(yè)所得稅季報都是零申報。年底零申報可以嗎?等下一季度再填寫數(shù)值。如果現(xiàn)在年底報上數(shù)據(jù)的話,與以前季度不符。 會引起稅務(wù)稽查嗎
公司現(xiàn)在沒有收入,有一些支出,出的報表利潤是負(fù)數(shù)。那這次申報增值稅是不是零申報,企業(yè)所得稅,總利潤那里填寫負(fù)數(shù)就可以?
公司現(xiàn)在沒有收入,有一些支出,出的報表利潤是負(fù)數(shù)。那這次申報增值稅是不是零申報,企業(yè)所得稅,總利潤那里填寫負(fù)數(shù)就可以?

