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一
于2020-01-06 23:48 發布 ??445次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-06 23:49
計提繳納都錯了?借管理費用-社保負數貸應付職工薪酬-社保負數
一 追問
2020-01-07 09:25
是這樣嗎郭老師? 借:管理費用-社保費 -109.92 貸:應付職工薪酬-社保費 -109.92
郭老師 解答
2020-01-07 09:26
你好,分錄對的你繳納的做多了嗎
2020-01-07 09:48
是的 繳納做多了109.92
2020-01-07 09:51
借銀行存款貸應付職工薪酬。
2020-01-07 14:26
那管理費用社保費那個分錄 還要嗎
2020-01-07 14:27
需要的紅沖計提和支付的
2020-01-07 15:22
老師,我這樣做可以嗎
2020-01-07 15:23
你好,分錄可以的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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