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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-06 15:02

你好,11月份不用做分錄的。

AA會計學堂-希老師 追問

2020-01-06 15:18

10月那張我是正常做的
11月份一張負數1000元 一張正數1200元,不用做分錄嗎2張

立紅老師 解答

2020-01-06 15:55

你好,如果10月份是正常做,11月負數需要做10月憑證的紅字分錄,然后再將1200正常入賬就可以的

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相關問題討論
借:應收賬款(紅字) 貸:營業收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅——銷項稅(紅字)
2020-04-30 14:50:51
你好,11月份不用做分錄的。
2020-01-06 15:02:46
你好,根據負數發票做購進負數,然后做正常購進分錄就是了
2017-12-19 10:59:04
已抵扣增值稅專用發票銷項負數分錄一般包括兩步:首先,在銷項稅額抵扣核定賬戶上做一條借記,金額為負數;其次,在應收賬款賬戶做一條貸記,金額也是負數。 例子:企業A開出的抵扣增值稅專用發票,其銷項稅額為-20元,應做分錄,一是把-20元借到銷項稅額抵扣核定賬戶上,二是把-20元貸到應收賬款賬戶上。 拓展知識:銷項稅額抵扣核定賬戶是指企業扣除的銷項稅款,可用于銷項稅抵扣核定發票,以及抵扣其他稅種,如增值稅進項稅額等。
2023-02-20 15:20:53
你好 去年開的3個點的增值稅發票分錄是 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品 今年6月份退貨開具負數發票 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅, 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
2020-06-02 18:17:08
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