
老師,我們公司給非本員工的人發勞務費,公司給代扣代繳個稅 這個個稅需要計提么?我沒計提直接做的是 借 管理費用——勞務費 貸銀行存款 應交稅費 繳納個稅時 借 應交稅費——個稅 貸 銀行存款 這樣對不對呢?
答: 你好 是的 你做的分錄是對的 實際你已經計提了
老師,我外賬上個稅的分錄都寫成是單位繳納了,繳納個稅的分錄都寫借:管理費用-個稅 貸:應交稅費-應交個貸:應交稅費-應交個稅 貸銀行存款 我怎么做分錄把費用沖回,做成單位代扣代繳啊,
答: 你好 借 其他應收款 借 管理費用-個稅 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
繳納辦公室社保費 時,是借:管理費用-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應付職工薪酬-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費用呢,還是應付職工薪酬呢?搞不懂。
答: 繳納時,借方是應付職工薪酬

