老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問下預(yù)算管理要 問
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點,你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費(fèi)1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計入收入 答

長期待攤費(fèi)用發(fā)生時:是借:長期待攤費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金待攤費(fèi)用時:借:管理費(fèi)用——長期待攤費(fèi)用貸:長期待攤費(fèi)用,這樣對嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
長期待攤費(fèi)用入帳,借,長期待攤費(fèi)用-a,貸,銀存。月底攤銷的時候,借,管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷。貸,長期待攤費(fèi)用-a,貸,長期待攤費(fèi)用-b,貸,長期待攤費(fèi)用-c,攤銷分錄這樣可以嗎?
答: 你好,發(fā)生需要分別計入 A B C ,攤銷才可以分別計入相應(yīng)明細(xì)的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細(xì),而不是設(shè)置 -長期待攤費(fèi)用攤銷這個明細(xì)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那長期待攤費(fèi)用攤銷的話是計入借。管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷。貸:長期待攤費(fèi)用。是嗎、
答: 分錄是對的,但還是要看具體的借方明細(xì),比如有的會計入 管理費(fèi)用--開辦費(fèi)攤銷或裝修費(fèi)攤銷

