
老師,您好!對方多開增值稅專用發(fā)票,需對稅費進行進項稅轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
老師銀行開給我們的手續(xù)費專票做賬:借:應交稅費-應交增值稅進項稅 670 貸:財務費用 670這樣做對嗎
答: 你好,不是,全額抵扣的啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
從17年到19年的銀行手續(xù)費、工本費、短信費、年費一直沒有開發(fā)票,當時未收到發(fā)票時每月都入賬了 借:財務費用 貸:銀行存款,直到19年的8月銀行開出這些費用的專用發(fā)票,之前問過老師財務處理 借:財務費用(負數(shù)) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,為什么要沖掉財務費用?
答: 這個本應該做借財務費用 進項稅額 貸銀行,你現(xiàn)在不是專票可以抵減么,那就沖掉財務費用借:財務費用(負數(shù)) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額


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2020-01-06 11:30
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