APP下載
微笑
于2020-01-06 10:29 發布 ??1875次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2020-01-06 10:29
你好,預付賬款是不需要價稅分離的。
微笑 追問
2020-01-06 10:31
嗯,是等把預付賬款轉入費用或者其他資產再分離嗎?
月月老師 解答
2020-01-06 10:35
你好,是的,你的理解是正確的。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
預付賬款要價稅分離嗎?
答: 你好,預付賬款是不需要價稅分離的。
老師好!我司為一般納稅人,3月份支付了材料款,計為預付賬款,材料已使用,但尚未收到對方的專票,我可以直接計提成本嗎,成本是以價稅分離后的金額計提嗎
答: 您好 可以直接計提成本 成本是以價稅分離后的金額計提
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
資產的計稅基礎和可變現價值不理解,預付賬款科目余額10000元,預付賬款的賬面價值,計稅基礎,可變現價值分別是多少?
答: (預付賬款項目,反項企業因購入商品、勞務等預付的各種款項的公允價值;計稅基礎同于賬面價值。
預付的價款是不是只能記入預付賬款?
討論
老師,你好,公司進貨價格不確定,貨到了怎么入賬,已預付款項
我們的船是分4次付款的,先付款,后到發票(發票也是分批開來的)現在驗收入固定資產了,我把早做的賬先發你一下,看對不對。1.預付船款時:借預付賬款(價稅合計) 貸銀行存款 2.收到發票時:借:預付賬款(沖第一次做的預付賬款的價稅合計),借:預付賬款(不含稅)借:應交稅金-進項稅。3.驗收入庫,借固定資產(不含稅),貸預付賬款 貸應付賬款
1、老師,我們目前賬面掛很多預付賬款,那些發票之前沒談含稅價,都好久沒聯系,現在長期掛賬,怎么處理好?若實在發票要不回來,怎么辦?
關于預付賬款的估價入庫:老師您幫我看看這樣做有問題嗎,1、預付貨款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、 收到商品 借:庫存商品 貸:應付賬款-估價入庫 3、 回發票時 借:應付賬款-估價入庫 貸:預付賬款 老師你幫我看看預付賬款跟應付賬款-估價入庫這樣用行嗎
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
微笑 追問
2020-01-06 10:31
月月老師 解答
2020-01-06 10:35