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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-06 08:51

你好 你12月計提了年終獎的分錄沒? 你現在要沖減  是因為12月多計提了嗎?

Pluto 追問

2020-01-06 08:52

每個月都有計提,目前1-11月的都計提出來了,想要沖減1-11月的

meizi老師 解答

2020-01-06 08:55

你好 你12月的賬結賬沒有?如果沒結賬就直接紅沖就行了

Pluto 追問

2020-01-06 09:01

還沒有結賬,那1-11月的所計提的費用已經結轉了,如何做沖減?

meizi老師 解答

2020-01-06 09:03

你好 到時你在12月紅沖了之后 一樣的結轉到本年利潤去的

Pluto 追問

2020-01-06 09:05

我每月計提借:管理費用,借制造費用,貸:應付職工薪酬。現沖減就借:管理費用(紅字),借:制造費用(紅字),貸:應付職工薪酬(紅字),是這樣嗎?老師

meizi老師 解答

2020-01-06 09:08

嗯 是的 就是這樣來紅沖 。然后月末結轉

Pluto 追問

2020-01-06 09:12

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-06 09:13

不客氣  幫到你就好 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好 你12月計提了年終獎的分錄沒? 你現在要沖減 是因為12月多計提了嗎?
2020-01-06 08:51:08
你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;庫存現金等科目
2019-06-17 11:27:25
計提時, 借:管理費用-福利費等, 貸:應付職工薪酬-福利費。 發放時, 借;應付職工薪酬-福利費, 貸庫存現金
2020-04-20 16:13:24
福利費需要計提,借管理費用-福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存
2019-03-21 16:57:49
借營業外支出貸銀行存款
2020-02-24 18:40:10
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