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激昂的白晝
于2020-01-06 07:12 發(fā)布 ??3410次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-06 07:13
這個跟你的賬務(wù)處理已經(jīng)沒有關(guān)系了,這個是銀行監(jiān)控,你這個錢可能會讓銀行預(yù)警
激昂的白晝 追問
2020-01-06 07:56
怎么會沒關(guān)系呢?那這筆錢賬上處理要怎么處理?
2020-01-06 08:59
你好?能回答一下嗎?
王超老師 解答
2020-01-06 09:12
你們的賬務(wù)處理是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款然后借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款你們賬務(wù)處理只是將其他應(yīng)付款換成其他科目,只要不確認為收入就可以的因此我說的這個是沒有關(guān)系的
2020-01-06 09:18
好,謝謝您,這筆錢確實是按您說的這樣賬務(wù)處理,但是我的擔(dān)心是,轉(zhuǎn)進來的時候是A公司轉(zhuǎn)入到B公司,就是:借:銀行存款900萬貸:其它應(yīng)付-其它應(yīng)付-A公司B公司再轉(zhuǎn)出給C公司,就是:借:其它應(yīng)付款-C公司貸:銀行存款900萬元這樣一來,并不只是兩個公司上的往來款,而賬上這樣做了往來,這樣稅務(wù)上有沒有風(fēng)險?如果有,要怎么做比較好呢?
2020-01-06 09:19
這筆錢就變成一直掛在賬上,沒有沖掉
2020-01-06 09:22
稅務(wù)上肯定會有風(fēng)險的,這個900萬金額還是比較大的,首先銀行那邊會備案高頻,然后稅務(wù)局那邊會收到數(shù)據(jù),如果交叉對比發(fā)現(xiàn)問題,你就會被查的
2020-01-06 09:24
因為我是新來的,是之前財務(wù)掛的,所以我看到了這筆就在想這筆這樣做不是有風(fēng)險嗎,所以想咨詢一下,還有就是現(xiàn)在這樣我要怎么處理這個問題,怎么樣才能排除這個風(fēng)險呢?
2020-01-06 09:25
我問了財務(wù)主管,財務(wù)主管說掛著沒事,可我還是比較擔(dān)心,所以煩請老師給點意見
2020-01-06 09:31
這個風(fēng)險無法排除,因為這個錢入了你們的賬,風(fēng)險就產(chǎn)生了,因為銀行會自動記錄的。你要排除這個風(fēng)險,是需要到北京把銀監(jiān)會的服務(wù)器上的數(shù)據(jù)消除,同時要到上海的中國人民銀行的服務(wù)器消除數(shù)據(jù)
2020-01-06 09:39
那就是說也沒辦法了,掛著就掛著了,是這樣吧?
2020-01-06 09:41
還有一個問題,就是我們有一些2019年開出的進項,還未抵扣,其中有一部分也還未入入賬,那這些2019年開出的進項直接放在2020年再入賬可以嗎?就是等2020年哪一期抵扣了哪一期再入賬,可以嗎?
2020-01-06 09:43
是的,沒有辦法的情況下,只能掛著的你好同學(xué),如果你問的問題跟“您好,請問公賬上進了一筆比較大額的款,是其他公司轉(zhuǎn)過來的,不是收入,然后又從公賬上把這筆錢轉(zhuǎn)給了另一個公司的公賬,說是往來款,先掛在了其他應(yīng)付款里,又轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?”無關(guān),麻煩你重新開一個問題。
2020-01-06 09:46
那我要怎么可以選到你的再重新問
2020-01-06 09:49
其他老師也是可以回答的,會計學(xué)堂的老師都是專業(yè)的
2020-01-06 09:59
好吧,謝謝
2020-01-06 10:04
不客氣親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d
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老師,帳上其他應(yīng)付款里面的往來,只有一萬元不到,掛的個人名字,對方寫收條給我,我可以減對方往來吧?
答: 您好!可以的。可以掛的了。
老師,其他應(yīng)付款用做往來賬不?
答: 當(dāng)然要核算入賬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,老板有幾個公司,各公司之間往來款很多,我掛其他應(yīng)付款的話,時間長了會金額很大,有什么風(fēng)險嗎?
答: 你好 其他應(yīng)收款長期掛賬是有 繳納股息紅利稅款的風(fēng)險的
就是其他應(yīng)付款內(nèi)部往來 資金調(diào)撥 這個我有點不明白
討論
老師,請問企業(yè)股東,在去年一年轉(zhuǎn)入往來款150多萬,公司這邊都是記其他應(yīng)付款,這樣處理,有沒有風(fēng)險?有什么風(fēng)險?
其他應(yīng)付款的貸方有往來款,請問問怎么可以做平?
請問老師,往來單位結(jié)束協(xié)議了,其他應(yīng)付款賬上還有幾元的尾款,要怎樣清理?
就是其他應(yīng)付款內(nèi)部往來資金調(diào)撥,這個我有點不明白
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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