
想問一下,我們的跟廠家代理直銷商品的,我們銷售的客戶直接在廠家拿貨,廠家又是對著我們的客戶開增值稅發(fā)票的。中間的差價我們要給廠家開發(fā)票。這種情況會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,你按照差價做金額做收入處理即可
我們發(fā)貨根據(jù)客戶需要讓開增值稅發(fā)票的就開,不需要的就不來,其實(shí)客戶也就欠廠1.5萬,但是前幾年好多來了增值稅發(fā)票的錢沒打過來,現(xiàn)在收到開發(fā)票的那個廠家打到公司帳戶貨款20萬,怎么做會計(jì)分錄
答: 您好,當(dāng)時不是記應(yīng)收賬款的嗎,現(xiàn)收到錢了,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方錢沒收,貨沒發(fā),可以給買房方開增值稅發(fā)票嗎,會計(jì)分錄如何寫
答: 你好,可以開發(fā)票的,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


A啊a 追問
2020-01-05 22:52
宇飛老師 解答
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