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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-05 16:34

你好,多計提了就沖銷
借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發放,就需要把計提的分錄沖銷的

水云間 追問

2020-01-05 16:36

他們的是有氣候發,有時候沒發的,感覺好亂?該怎么做

鄒老師 解答

2020-01-05 16:41

你好,如果計提的今后會發放,就不需要沖銷,在應付職工薪酬科目余額掛賬就是了
如果確定不需要發放了,就需要把計提的沖銷才是的

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你好,多計提了就沖銷 借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元 老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發放,就需要把計提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54
1、繳納社保時:   借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)   其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)   貸:銀行存款   2、計提時:   借:管理費用-社會保險費(單位部分)   貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)   3、發放工資時:   借:應付職工薪酬-工資(應發數)   貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現金(實發數)
2019-07-12 20:53:30
你好,需要根據工資表應付工資計提的 借;應付賬款 貸;其他應付款
2017-05-02 15:15:03
你好,按照正常的程序計提,發放,申報
2019-12-16 14:18:15
借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸行存款。借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2021-12-02 15:12:05
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