
老師您好,我們上個月多計提工資173元,這月該怎么做分錄?還有就是老板和老板娘的工資表上有,但多數時候都沒發的,這個怎么處理?
答: 你好,多計提了就沖銷 借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元 老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發放,就需要把計提的分錄沖銷的
老師們,社會這塊怎么做分錄?六月份的工資。計提怎么寫分錄?交時怎么寫?這個是老板娘交自己的。需要區分個人和單位嗎?區分怎么計算?
答: 1、繳納社保時: 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 2、計提時: 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 3、發放工資時: 借:應付職工薪酬-工資(應發數) 貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現金(實發數)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師~2019年我們老板的老婆~出現在工資表里面了~(事實什么也不做也不來但是要工資)這樣的情況~我在計提工資表的時候怎么處理?需要把她的那部分工資計提一下嗎?我們是不給她交社保的~工資過年肯定會發給她(或者直接付到老板卡上)~對于老板娘的這部分工資我要怎么入賬?發工資又如何做賬呢?
答: 你好,按照正常的程序計提,發放,申報


水云間 追問
2020-01-05 16:36
鄒老師 解答
2020-01-05 16:41