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范玲
于2016-04-19 16:34 發布 ??1006次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-04-19 16:38
您好!您一開始做錯了憑證,應該借:管理費用 貸其他應付款,后面銀行付的時候借:其他應付款,貸:銀行存款現在建議您紅字沖減之前的憑證,然后再做正確的。
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請問老師,報銷差旅,借管理費用,貸庫存現金對嗎
答: 是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現金
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費,其他管理費用,貸庫存現金對嗎
答: 你好,是這樣做分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么不是借管理費用 貸庫存現金
答: 這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應付職工薪酬
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現金支付,但現在因為這個原因,庫存現金余額為負數了,這時候該怎么辦?
討論
提貨,名稱是書,借:管理費用 貸:庫存現金 是嗎
如果當月收到庫存現金,可以直接拿來支付管理費用嗎
老師,公司開業刻意費之前做的是借:管理費用,貸:庫存現金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
為什么不能是借:管理費用 900貸:庫存現金 900
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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