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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-04 20:28

你好,補做入賬分錄
借;固定資產,貸;銀行存款等科目
然后補計提折舊

煙花艷 追問

2020-01-04 20:30

補提折舊從什么時候開始補呢

鄒老師 解答

2020-01-04 20:30

你好,從之前固定資產應當入賬日期的次月開始補計提折舊

煙花艷 追問

2020-01-04 20:34

補提折舊是 借:固定資產 貸:
以前年度損益調整嗎?

鄒老師 解答

2020-01-04 20:35

你好,補計提折舊是這樣做分錄
借;以前年度損益調整,貸;累計折舊

煙花艷 追問

2020-01-04 20:44

哦 謝謝老師  可是我看有些說要從實際入賬的日期開始記折扣 這種說法準確嗎

煙花艷 追問

2020-01-04 20:44

實際入賬時間次月開始記提折舊

煙花艷 追問

2020-01-04 20:45

現在前兩年的專票是不允許抵扣的是嗎?

鄒老師 解答

2020-01-04 20:45

你好,這樣是不準確的(從實際入賬的日期開始計提折舊)
因為你是之前遺漏入賬,就需要從遺漏入賬次月開始計提折舊
而不是現在入賬從現在的次月開始計提折舊的

煙花艷 追問

2020-01-04 20:56

好的 謝謝老師 感謝

鄒老師 解答

2020-01-04 20:56

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
財務會計 借,單位管理費用 貸,固定資產累計折舊 預算會計不做處理
2019-11-01 15:33:23
您好,借固定資產貸應付賬款~暫估
2021-02-28 19:42:02
你好同學,補記18年固定資產會計分錄: 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 財務會計,借:固定資產 貸:銀行存款等 預算會計,借:事業支出 貸:銀行存款 同時借:固定資產 貸:固定基金
2019-11-01 13:53:15
你好,是一般納稅人嗎,報廢固定資產要轉固定資產清理。
2019-01-30 08:11:01
您好,為您解答如下 1、購買固定資產 借:固定資產 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 2、固定資產報廢清理 借:固定資產清理 固定資產減值準備 累計折舊 貸:固定資產 支付清理費用: 借:固定資產清理 貸:銀行存款 清理過程中: 借:銀行存款(變價收入) 原材料(殘料入庫) 其他應收款(保險公司、責任人賠償) 貸:固定資產清理 清理凈損失: 借:資產處置損益——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 清理凈收益: 借:固定資產清理 貸:資產處置損益——處置非流動資產利得
2019-01-30 11:31:15
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