
老師你好,我想咨詢下印花稅問(wèn)題,我申報(bào)印花稅時(shí)填錯(cuò)了稅款所屬日期,分別申報(bào)了2個(gè)11月1日至30日,這樣可以更正嗎?還是不理會(huì),全年累計(jì)總數(shù)就可以?謝謝!
答: 您好,可以作廢申報(bào),涉及退稅的聯(lián)系一下稅務(wù)局辦理哦。
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,印花稅按次申報(bào)可以累計(jì)全年數(shù)一次性申報(bào)嗎?
答: 如果核定了按次申報(bào)就不能選擇按季度或者按月申報(bào)咯,除非去稅局重新核定是嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,印花稅申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)界面,應(yīng)該怎么申報(bào),我們單位2018年全年都沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅,現(xiàn)在要印花稅年報(bào)。
答: 關(guān)鍵是報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)啊,上面顯示減免金額必須大于0


紫晶 追問(wèn)
2020-01-04 23:36
鋒利老師 解答
2020-01-05 07:39