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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-04 09:42

你好,你按多少開的發票

麗萍 追問

2020-01-04 09:45

開了90000的票,我做的是內賬

郭老師 解答

2020-01-04 09:48

按這個確認收入
然后外賬開負數發票30000
你紅沖收入就可以的

麗萍 追問

2020-01-04 09:49

分錄怎么寫

郭老師 解答

2020-01-04 09:50

借應收賬款90000貸主營業務收入
借應收賬款-30000貸主營業務收入負數

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相關問題討論
你好,這個就當作銷售折讓處理,應該開這部分紅字發票 借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款(如果還沒收到錢就應收賬款)
2020-01-03 10:15:37
你好,你按多少開的發票
2020-01-04 09:42:16
借應收賬款 30000 負數貸主營業務收入 30000負數
2020-01-04 09:52:36
可以按照折扣銷售處理,開具4000發票。
2019-04-12 17:26:32
您好!因質量問題被扣款,屬于銷售折讓,銷售折讓如發生在確認銷售收入前,則應在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后的金額確認;已確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓,且不屬于資產負債表日后事項的,應在發生時沖減當期銷售商品收入,如按規定允許扣減增值稅額的,還應沖減已確認的應交增值稅銷項稅額。舉例: 銷售折讓發生在確認銷售入后: 銷售實現時: 1、借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 2、發生銷售折讓時: 借:主營業務收入(折讓的金額) 應交稅金——應交增值稅(銷項稅)(折讓的金額*17%) 貸:應收賬款 實際收到貨款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款
2017-05-31 16:34:54
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