
我單位向外單位采購商品,平時收到商品做的暫付入庫,分錄如下:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估款支付貨款的時候做賬:對方開票來借:應付賬款-暫估款借:應交稅費-進項稅貸:銀行存款現在我銀行收到這家供應商打來的補之前月份的差價款,應該怎么做賬?借:銀行存款貸。 怎么做賬呢
答: 對方給你開負數發票嗎?
采購商品不是:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款為什么這個是:借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 你好,這個是支付貨款,沒有說是購買商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:庫存商品 182257 庫存商品(關稅) 11846.71 應交稅費-應交增值稅(進項) 32997.63 貸:銀行存款 44844.34 應付賬款 182257 這樣記正確嗎
答: 分錄是這樣,金額需要你去核對一下


素言 追問
2020-01-03 17:50
郭老師 解答
2020-01-03 17:53
素言 追問
2020-01-03 17:56
郭老師 解答
2020-01-03 18:01