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飛天小能豆
于2020-01-03 16:22 發布 ??526次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-03 16:31
你好 必須要補報的。 是工資要報個稅的。 而且會涉及滯納金的
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老師,做工資計提計入管理費用50000元,有一個員工當時不知道發不發,所以掛其他應付,下個月支付了但是申報時候沒申報當月沒發的工資,要不要補申報呢
答: 你好 必須要補報的。 是工資要報個稅的。 而且會涉及滯納金的
管理費用報銷,帳上沒現金,我可以做借管理費用,代其他應付款嗎?外帳
答: 你好,分兩個分錄,先做借款再報銷
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
費用報銷時,能做借 管理費用-差旅費 貸其他應付款- 的分錄嗎,公司剛成立,賬上還沒現金,
答: 您好!可以的。
借管理費用,貸現金/其他應付/其他應收,都是在什么情況下做的
討論
公司收到業主的水電費,是沖減管理費用還是記在其他應付款?
公司有部分人員是在外地繳社保的,如果社保是在江蘇省以外的地方繳,請問下,我申報個稅的時候,是可以扣除員工繳納的社保對嗎?支付代繳社保機構800費用時(750是社保,50元是服務費)是借:其他應付800 貸銀行800嗎?收到代繳社保的發票時,借:管理費用-社保750 管理費用-服務費 貸:其他應付款800 這樣對嗎
這月現金不夠支付費用,可否直接做分錄借:管理費用貸:其他應付款?這樣做分錄,其他應付款后期需要怎么抵消?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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