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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-03 15:21

你好
借;應收賬款70200
貸;其他業務收入 60 000
 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10200
借;其他業務成本  600*80
貸;原材料600*80

欣喜的秋天 追問

2020-01-03 15:53

、泰山有限責任公司經計算,本月應交納的車船使用稅6 200元、房產稅12 000元。另外用銀行存款支付本月的印花稅2 800元。
            借:管理費用         21 000
                貸:應交稅費——應交車船使用稅    6 200
                            ——應交房產稅        12 000
                    銀行存款                      2 800



這里的借方為什么不是營業稅金及附加呢?

鄒老師 解答

2020-01-03 15:55

你好,這個題目的時間是什么時候,如果按現在的規定,應當是通過稅金及附加科目核算才是的

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相關問題討論
你好 看下月末的增值稅結轉分錄
2018-12-06 10:32:33
你好,可以暫不做結轉處理也可以轉入應交稅費-未交增值稅的借方。借應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結轉會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
您好,您是一般人 還是小規模?
2021-01-11 11:37:53
同學你好,借,應收賬款,226000元,貸,主營業務收入,200000元,應交稅費-應交增值稅-銷項,26000元。 結轉成本,借,主營業務成本,160000元,貸,庫存商品,160000元。
2022-06-04 22:41:35
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