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mango
于2016-04-19 10:37 發布 ??1007次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-04-19 10:38
借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
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發現上月有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸本年利潤-100
答: 你要先沖減管理費用的,然后結轉
管理費用已經結轉到本年利潤,現在想把管理費用調整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?
答: 借成本 貸管理費用。然后再次結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
航天軟件購買時820元,我們上個月做的借:管理費用 貸:現金 但是沒有抵扣稅金,這個月才抵扣的。上個月都結轉到本年利潤里了,這個月才抵扣怎么做分錄呢?
答: 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
調整2017年管理費用是在結轉2018年本年利潤之前出調整分錄,還是在結轉2018年本年利潤憑證之后
討論
老師,請問管理費用負數,結轉本年利潤怎么做分錄?
這個分錄是不是錯誤的,應該是貸本年利潤吧,因為之前的管理費用已經結轉到本年利潤中了
發現上年有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100
老師 我想問一下 這個紅字怎么做呀 還有為什么會做到紅字呢上一個業務是結轉損益 借 本年利潤 貸管理費用 這筆分錄就應該是紅字嗎還是什么 之前學過 忘記了
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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