業(yè)務(wù)員12月1號少貨481元,12月應(yīng)上交貨款500元,少貨481元未上交,實際上交貨款19元,問481元是不是算欠款? 12月發(fā)11月工資,少貨錢從11月工資扣除了,11月應(yīng)發(fā)工資1000元,扣了少貨錢481元,實際發(fā)工資519元,這個481做賬該怎么做,算什么? 如果12月的帳一共是5000元,1月出納會計和會計對賬12月的欠款費用和開支,這個481她沒有收,但是481從工資扣除了,他應(yīng)該和會計對哪個數(shù)字,是5000元的還是4519元的
默默莫
于2020-01-03 10:26 發(fā)布 ??858次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-01-03 11:31
你好!少貨誰來承擔(dān)?單位還是業(yè)務(wù)員?
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你好!少貨誰來承擔(dān)?單位還是業(yè)務(wù)員?
2020-01-03 11:31:25

借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2017-03-17 11:56:42

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
2020-04-20 09:32:30

你好 你先把單位部分計提了。 繳納社保 1-4月分別 做 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款。 8月發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬-過你在 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保(1-4月社保合計) 銀行存款
2020-03-07 12:20:22

您好!不是你想的這樣的,你應(yīng)該是他的工資交稅后,從稅后工資扣。
借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬6000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 其他應(yīng)收款3000
2017-12-27 15:51:22
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默默莫 追問
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