
就是代扣的1月份的社保,在繳納1月份社保的時候平? 不明白,假設我1月15號發了10萬元工資(社保代扣后),2月5號要繳納1月份的社保,單位部分4萬元+個人部分2萬元,之前會計做的賬務處理是:發工資時的會計分錄是“借:業務活動費(工資福利支出)12萬元,貸:其他應付款2萬元,財政撥款收入10萬元”;繳納1月份社保時“借:業務活動費(單位+個人)6萬元,貸:財政撥款收入6萬元”他就是沒沖,然后我要改他的記賬憑證嗎?,還是在我接收以后的時間進行調整
答: 你好,同學。 你這個其他應付款錯了 分錄 是 借 業務活動費用 4 其他應付款 2 貸 財政撥款收入 6
請教老師:都是國企,A公司欠B公司3000萬,當時會計處理是A公司掛其他應付款3000萬,收國資辦文件調整這筆欠款作為B公司對A的投資,A公司賬務處理為借其他應付款,貸實收資本,現在又有C公司,國資下文,把之前B公司對A公司投資的3000萬股權劃轉給C公司,請教老師個公司的賬務處理是怎么樣的,
答: 同學你好!這個只是股東變更的? ?A公司賬務處理 借:實收資本-B公司 ? ? ?貸:實收資本-C公司
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問:內賬采購商品的運輸費和裝卸費賬務處理,這些款不是付給供應商的,我想用來區分付給供應商的應付賬款,運費裝卸費放到應付賬款的話我就不知道還有多少沒付,不知道這兩個費用以放到其他應付款嗎?
答: 可以用其他應付款的,


EM 追問
2020-01-02 19:26
陳詩晗老師 解答
2020-01-02 19:36