APP下載
梁╱梨渦淺笑
于2020-01-02 16:25 發布 ??2519次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-01-02 16:26
你好,退稅申報了就改不了了
梁╱梨渦淺笑 追問
2020-01-02 16:29
比如我之前報稅的時候報了未開票免抵退稅銷售額3萬,后來我補開發票在第二個月又報了已開票銷售額2萬。導致銷售額重復了,那我現在在未開票欄填負數沖掉可以嗎
暖暖老師 解答
2020-01-02 16:31
可以的,可以申報時沖減
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
收到出口退稅款時,納稅申報時該如何填寫申報表?
答: 不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅申報表與納稅表差額負數是怎么算出來的
答: 你這個有差額是不對的吧
出口退稅申報抵,但增值稅納稅申報表上沒有減也沒退怎么辦
討論
一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統,老師?
申報納稅時,出口退稅填哪個表啊?
舉一個例子:本月出口5萬。但本月不辦理出口退稅。納稅申報表中反應出口銷售額5萬。下個月辦理出口退稅。出口退稅申報系統如何填寫出口銷售額?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144106 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
梁╱梨渦淺笑 追問
2020-01-02 16:29
暖暖老師 解答
2020-01-02 16:31