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Vicky7.18
于2020-01-02 15:59 發布 ??875次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-02 16:00
安上面的申報就可以多交點稅款,記營業外支出。
Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:16
那我的附加稅豈不是也多交了哈
2020-01-02 16:17
能不能讓稅額保持一致,收入做個調整呢
郭老師 解答
多交了幾分錢,如果你能修改稅額,可以自己修改下睡蛤。
可以自己修改下稅額。
2020-01-02 16:18
稅額修改不了,只有收入能修改一下
2020-01-02 16:22
那你看一下,修改稅額之后,能比對通過吧。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
請問 待轉銷項稅額 體現在增值稅申報表上嗎
答: 你好不需要體現在這里面的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷項稅額抵減這個科目的余額應該填在增值稅申報表哪里
答: 這個科目金額不用特別填寫
增值稅申報表一中開具其他發票銷售額和銷項稅額可填負數嗎
討論
,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準嗎,實際銷項稅額是71976.48元
有沒有建筑業11個點在外地預繳2%的情況,本期申報時進項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據這些數據11月份還需要交增值稅嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:16
Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:17
郭老師 解答
2020-01-02 16:17
郭老師 解答
2020-01-02 16:17
Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:18
郭老師 解答
2020-01-02 16:22