
上個(gè)月原材料入庫(kù)的時(shí)候運(yùn)費(fèi)入錯(cuò)了,這個(gè)月知道對(duì)的運(yùn)費(fèi)了要怎么做帳務(wù)處理?
答: 直接沖銷更正處理就行了
老師好,想問(wèn)下公司每?jī)蓚€(gè)月釆購(gòu)一種原材料,前期是沒(méi)發(fā)票,做暫估入庫(kù),年底最后一次釆購(gòu)時(shí)總的開(kāi)一張發(fā)票過(guò)來(lái),現(xiàn)在最后采購(gòu)的材料和發(fā)票一起到了,請(qǐng)問(wèn)要怎樣做帳?
答: 你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實(shí)際發(fā)票一起做一筆就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購(gòu)買原材料都有發(fā)票,出售產(chǎn)品時(shí),有一部分不開(kāi)票。入庫(kù)的原材料多,能出庫(kù)的原材料少,原材料帳如何才能做平呢?
答: 不開(kāi)票,做無(wú)票的銷售收入處理


小橋流水 追問(wèn)
2020-01-02 11:29
meizi老師 解答
2020-01-02 11:37
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