提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅,賬上處理是入賬:應(yīng)交稅 問
是的,就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅這個(gè)科目 答
老師,公司是一般納稅人,怎樣加大開支,減少利潤 問
您好,成本和費(fèi)用增多就可以 答
老師,比如公司發(fā)生一個(gè)業(yè)務(wù)支付,沒有發(fā)票,分錄就掛 問
可以,可以這樣理解的 答
老師 公司為員工購買集體意外險(xiǎn) 是入-管理費(fèi)— 問
計(jì)入 管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 答

會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收票據(jù)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?
答: 是的。同學(xué)。分錄是對(duì)的
老師,發(fā)生銷售折讓會(huì)計(jì)分錄,折讓的分錄對(duì)嗎銷售折讓的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)折讓:借:應(yīng)收賬款 -貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10619.47應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -1380.55
答: 你好,直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個(gè)是銷售折扣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入那么這營業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),

