老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問下預(yù)算管理要 問
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點,你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計入收入 答

請問一下 我司給對方開了5560元返點收入專票 但因我司是小規(guī)模稅率3% 對方又說要6%的發(fā)票 只轉(zhuǎn)賬進來5282 元 請問這筆我應(yīng)該怎么做分錄呀
答: 做收入就可以,你開不了6%的,只能開3%。
公司(小規(guī)模)十一月開票給對方,十二月發(fā)現(xiàn)稅率開錯,重新按正確的開具給對方,紅字沖銷了原來的錯誤發(fā)票,這樣做分錄對嗎?摘要這樣寫太簡單了嗎?
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(紅字)摘要:開出紅字發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好, 現(xiàn)在小規(guī)模的稅率是3%減按1%,我想問下做賬的時候需要怎么做分錄呢?
答: 你好,你們開票的時候按照3%來做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅? ?3% 然后因為是優(yōu)惠政策 借:增值稅? ?2% 貸:營業(yè)外收入


Shouting。 追問
2019-12-31 16:27
郭老師 解答
2019-12-31 16:29
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2019-12-31 16:31
郭老師 解答
2019-12-31 16:34