老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

庫存商品贈送視同銷售,借銷售費用貸庫存商品應交稅費。季度銷售收入不超過30萬不交稅,這視同銷售的稅費也轉入營業外收入減免稅費么?
答: 您好,是的,需要轉讓營業外收入科目。
老師你好:我公司銷售商品時有搭贈商品,申報時搭贈商品的金額合并到收入中繳納的稅款,憑證是借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅金 現在申報表主表第一欄銷售累計金額與利潤表銷售收入累計金額不一至,差搭贈商品的金額,這情況怎么辦?
答: 借:庫存現金、銀行存款 貸:主營業務收入-銷售商品(按公允價分攤); 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)按實際銷售金額計算 (2)結轉成本時:借:主營業務成本 貸:庫存商品; 視同銷售,申報的時候直接填寫銷售商品的收入中就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外購的庫存商品用在銷售促銷活動時免費贈送,當時計入的是借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費-銷項稅額,現在申報增值稅時銷售額是填當時計入的銷售費用這個金額嗎?
答: 同學你好 增值稅申報表是按照不含稅收入填寫的


李同學 追問
2019-12-31 18:09
3號直播 解答
2019-12-31 18:10