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會計學(xué)堂
于2019-12-31 13:40 發(fā)布 ??929次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-12-31 13:49
你可以當(dāng)月開發(fā)票然后下個月收款的哦
會計學(xué)堂 追問
2019-12-31 13:55
對,我也是這樣想的,但是那個a公司就是我們用來招標(biāo)那個公司。他是一月初才給財政局開12月份的發(fā)票。然后我要是今天就把12月份的發(fā)票發(fā)給他。他就是覺得他那兒有點兒別扭,我也不知道我倆這應(yīng)該怎么調(diào)整一下。反正就是覺得不太對勁兒。
樸老師 解答
2019-12-31 14:08
你可以先開出來,做應(yīng)收就可以了
2019-12-31 14:22
老師,我明白你這個意思。我也一直想就是先把它開出來,做成應(yīng)收,然后對應(yīng)的有這個成本。但是你看我比如說12月份的這個成本。他不就12月份的工資嗎?那我肯定就是圍著12月30號或31號才能開這個發(fā)票。因為我們是差額扣除的,他扣除的部分就是這個工資呀。我不知道,最后兩天我也不太敢確定有沒有什么別的變動。但是這個情況就面臨你給他開的這個發(fā)票。人家對方的那個會計他不樂意,月末要,尤其像現(xiàn)在是年末了。所以就是老是在這塊兒,就是我感覺不太順。而且給我自己的感覺吧,就是覺得每個月都特別趕。因為月初的時候,沒有辦法做這個月的工資,沒有辦法計提這個成本。但是等到月末的時候就這兩天你還必須得。這個月之前把這個發(fā)票開出來,但是這個成本你還得到最后才能確定。反正就是,總是覺得很著急,很趕。
2019-12-31 14:26
那這個的話你可以這個月發(fā)生下個月月初計提,就是相當(dāng)月押了一個月的工資那種
2019-12-31 14:41
那這種的可以嗎?在實務(wù)中碰見這種問題應(yīng)該怎么操作?
2019-12-31 14:47
一般就是我說的這兩種
2019-12-31 15:32
在工作中碰見這種問題具體應(yīng)該怎么操作?
2019-12-31 15:35
1 就是當(dāng)月計提當(dāng)月開票 2 是這個月發(fā)生這個月不計提 下個月計提 下個月開票,這樣嗎?
2019-12-31 15:37
那我12月不計提12月的成本了 也不做12月的收入 等到一月份再做 1月報個稅時沒做工資的零申報嗎
2019-12-31 15:38
一般就是我說的這兩種的哦,你開始的第一個月可以先不做,次月開始做成本收收入這不就對上了嗎
2019-12-31 15:40
那我已經(jīng)這樣了,我這種情況接下來怎么做呢?能詳細(xì)說一下嘛?
2019-12-31 15:45
暫估成本,暫估個大概的數(shù)就行
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老師,你幫我看一下這個問題?
答: 你可以當(dāng)月開發(fā)票然后下個月收款的哦
老師你好 你能幫我看一下這個問題嗎
答: 這個應(yīng)該是過度提折舊了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問你可以幫我看一下這個問題嗎?
答: 你好,代加工費(fèi)做收入,你的人工費(fèi)和機(jī)器折舊類和水電費(fèi)做成本核算
老師,你幫我看一下我這個明細(xì)賬有問題嗎?
討論
老師你幫我看下這個有問題嗎
老師你幫我看下這個圖片上面我寫了問題,你幫我看下怎么計算的
老師你幫我看一下這個題,只解答第一個計算題問題就行
老師,麻煩你幫我看看這兩題,幫我分析一下
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456220 個
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2019-12-31 13:55
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2019-12-31 14:08
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