
貨到,票未到。暫估入賬的分錄如何做?期末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好 暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
暫估入賬當月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照估價那個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好!是的。因為本身貨物就暫估了,成本跟著貨物走
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
廣告活動策劃執(zhí)行,活動現(xiàn)場用品現(xiàn)場采購,但是票據(jù)后期才會收到,款已付清。若暫估入賬,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本后,下期或兩三個月之后收到票,再沖銷,那么要沖銷先前第一次結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?比如暫估10萬,下期只收到6萬的票,那么沖銷后成本會變成負數(shù),
答: 你好同學 是的同學,上月你多了這個月就是負的正常的。
你好老師,上一年度我做了暫估入賬,當時結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到票金額都一致,這月還用在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
7月份做的產(chǎn)品暫估入賬,當月產(chǎn)品也賣完了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,8月票還是沒有回來,后面票才陸陸續(xù)續(xù)回來,這種應(yīng)該怎么做賬呢
,暫估材料比實際來票單價大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,次月來票紅沖材料是負數(shù),求次月紅沖負數(shù)后應(yīng)做的分錄
老師,你好,貨到已付款但是票沒開,這個怎么入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,如果暫估的話,稅要加進去嗎,比如我總共付了2000,稅率13%,暫估入賬金額應(yīng)該是多少呢
老師您好,請問,3月份按照16%暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月份的拿到發(fā)票13%的發(fā)票怎么處理呢?


米蘭???? 追問
2019-12-31 11:40
鄒老師 解答
2019-12-31 11:46