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LiLi????
于2019-12-30 20:19 發布 ??980次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-30 20:19
紅沖錯了 再做上正確的分錄
LiLi???? 追問
2019-12-30 20:21
那結轉的部分呢,也是紅沖后再做正確的嗎
玲老師 解答
2019-12-30 20:26
你好是的 也可以把差額直接做一下更正的分錄
微信里點“發現”,掃一下
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還有一個問題,就是我發現入錯成本,又有結轉,現在該怎么處理?是先紅沖錯誤入成本的那張憑證,再做一個正確的,然后調整成本差異,這樣可以嗎?是之前月份的入庫成本
答: 紅沖錯了 再做上正確的分錄
調整上個月購入商品的憑證,還需要調整結轉成本的憑證嗎
答: 你好,上個月結轉的成本數據是有錯誤嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 速達3000結轉成本的時候有個先進先出差異調整是什么意思?我打鉤了它自動生成第二張憑證,看不懂
答: 你好!附件是什么?用房租抵扣的商品采購嗎
結轉銷售成本,沒有入庫,也沒有做暫估,現在是負庫存,如何調整
討論
老師,我的暫估憑證用的入庫單,那結轉成本用哪個原始單據啊
老師我反結賬8月份的憑證調整了下銷售成本,然后再結轉8月期間損益的時候為什么系統直接現在在9月里,而不是顯示在8月份里?
老師,請問20年的憑證結轉成本忘記錄入數量、單價,現在發票仍有庫存,怎么來調整?
老師,請問一下,我12月份有個暫估的成本費,3月份收到發票了,我想把發票放在12月份憑證里面,那我12月份的賬要不要調整。因為這部分成本我自已經在12月份結轉了。現在做上個季度的賬我想重新做新的。把群號的結了
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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LiLi???? 追問
2019-12-30 20:21
玲老師 解答
2019-12-30 20:26