
對方公司上月已開出的專用發票本月不想進行抵扣,下個月再進行抵扣的時候應該怎樣做賬務處理
答: 你好 不想抵扣的就沒有認證,計入待認證進項稅額,抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額
老師你好,我公司7月底收到一張專用發票已抵扣認證,且已做賬,先發現發票開具有問題,對方已將原發票沖紅,開具正確發票,我公司如何賬務處理
答: 如果屬于當月,賬務不必處理。增值稅方面需要先轉出(舊票)、再認證(新票)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
專用發票抵扣錯了怎么辦?賬務上怎么處理
答: 你好 是申報錯了嗎?抵扣錯了是什么意思

