- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-12-29 16:50
您好,一般情況下,預付時,借:預付賬款,480元,貸:銀行存款,480元。收到發票時,普通發票,借;應付職工薪酬-職工教育經費,480元,貸;預付賬款,480元。一般納稅人取得增值稅專用發票的,借:應付職工薪酬-職工教育經費,480/(1+13%),應交稅費-應交增值稅-進項,480*13%/(1+13%),貸:預付賬款,480元,再做進項轉出,借:應付職工薪酬-職工教育經費,480*13%/(1+13%),貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出,480*13%/(1+13%)。
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您好,一般情況下,預付時,借:預付賬款,480元,貸:銀行存款,480元。收到發票時,普通發票,借;應付職工薪酬-職工教育經費,480元,貸;預付賬款,480元。一般納稅人取得增值稅專用發票的,借:應付職工薪酬-職工教育經費,480/(1+13%),應交稅費-應交增值稅-進項,480*13%/(1+13%),貸:預付賬款,480元,再做進項轉出,借:應付職工薪酬-職工教育經費,480*13%/(1+13%),貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出,480*13%/(1+13%)。
2019-12-29 16:50:37

你好,開的是專票嗎?還有他是一般納稅人嗎?
2023-12-30 13:54:17

你好,對的,這樣做對的
2019-03-29 10:56:55

借銀行33900,貸主營業務收入3萬,應交稅費,應交增值稅銷項3900,你之前那個貨款和增值稅應該是有一個錯的吧。
2024-01-08 08:53:56

您好!會計分錄是這樣的,比如繳納上月的15000元稅金。
1、上月末未交稅金轉出時:
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 15000
貸:應交稅費-未交增值稅 15000
2、本月繳納時:
借:應交稅費-未交增值稅 15000
貸:銀行存款 15000
2016-06-11 11:07:15
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