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sunflower
于2019-12-28 17:23 發(fā)布 ??731次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-28 17:24
您好,您等到明年認證就可以了。但是科目應(yīng)該放在 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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老師,我有個費用類的專票,我這個月借:管理費用,待抵扣進項,貸:庫存現(xiàn)金,等到明年我在認證抵扣
答: 您好,您等到明年認證就可以了。但是科目應(yīng)該放在 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
為什么不能是借:管理費用 900貸:庫存現(xiàn)金 900
答: 具體是什么業(yè)務(wù)呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有人報銷借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。現(xiàn)在不報銷了應(yīng)該怎么處理
答: 不報銷的話,就反沖這個分錄就行了。
17年的時候補交16年6月份的房租,實際繳納的時候直接進借:管理費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎?
討論
老師您好,我們購入手套這種東西,購入后,是否可以當做一次性全部領(lǐng)完,借:管理費用 低耗品 50 貸:庫存現(xiàn)金 50
這一步可以直接借:管理費用;貸:庫存現(xiàn)金嗎
如果收到一張順豐專票,沒有認證進項,也不打算認證,是不是直接做借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
員工回家機票款,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金??梢詥??網(wǎng)上有說是計入應(yīng)付職工應(yīng)酬核算。
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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