APP下載
゛ 蘇 小 妹
于2019-12-27 10:58 發布 ??2424次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-27 10:59
你好 收到紅字發票后沖成本 原來的分錄不變,金額負數
゛ 蘇 小 妹 追問
2019-12-27 11:00
能不能說詳細一點啊,就比如我之前掛賬9000元,這個月要扣他2000元,我應該做什么科目
玲老師 解答
2019-12-27 11:10
那就是你原來采購的分錄不變,金額負數2000那就是你原來采購的分錄不變,金額負數2000,
這是對方給你開紅字發票,然后你這樣做分錄
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
應付賬款供貨商質量問題扣款怎樣做分錄
答: 你好 收到紅字發票后沖成本 原來的分錄不變,金額負數
如果已經跟供應商不合作了,之前拿了貨,可是多付了貨款,賬上應付賬款的借方掛賬,要如何調賬?怎么做分錄??
答: 沒有交易收不回來做借營業外支出 貸應付賬款,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付賬款共有32167,今天打了3000給供應商,怎么做分錄?
答: 借:應付賬款3000 貸:銀行存款3000
總店給A供應商支付貨款800元,(800元包含總店貨款1000減去分店退貨200)(總店和分店的庫存、應付賬款都是分開做的) 總店進貨貨款已做分錄: 借:庫存商品 —總店1000 貸:應付賬款—總店A供應商 1000 分店退貨已做分錄:借:庫存商品—分店 200(紅字) 貸:應付賬款—分店A供應商 200(紅字) 請問總店支付貨款800元怎么做分錄?
討論
請問未結款的應付賬款!后面供應商讓利便宜一點了,怎么做分錄呢?等到我們付款的分錄怎么做呢?因為應付賬款不用前面的數那么多了!
應付賬款掛的3000實際付的2000,這一千是供應商該給我們的錢然后從我們該給他的貨款3000里抵了得,怎么寫分錄
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統里面數量跟金額已經已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
゛ 蘇 小 妹 追問
2019-12-27 11:00
玲老師 解答
2019-12-27 11:10
玲老師 解答
2019-12-27 11:10