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呃卜哭
于2019-12-27 09:37 發布 ??1094次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-27 09:41
借xx 費用 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行,沒有付款會掛應付賬款 貸方
呃卜哭 追問
2019-12-27 09:53
老師,還沒有收到發票,我等于是提前預付款,客戶收條給的是12萬,暫付了10萬,剩余的2萬后期再付,這種情況是不是不能直接計費用呢
2019-12-27 09:54
具體分錄中要提現未付的那2萬嗎,謝謝
maize老師 解答
2019-12-27 09:55
你這個到底實際費用先發生么,先發生就先做費用,因為這個月涉及跨年了,跨年之前費用不管是不是支付需要按先實際發生先做費用下面
2019-12-27 09:59
老師,我這是預付的模具費,本來計劃是付12萬元,實際支付10萬,剩余的2萬下月再付,發票還沒有收到,是這種情況老師
2019-12-27 10:09
實際這個模具 這個還沒有做好,??這樣,那就做借預付賬款 10萬 貸銀行,沒有付款不做,
2019-12-27 10:40
好的,謝謝老師
2019-12-27 10:54
滿意請給五星好評,謝謝
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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