本月進(jìn)項大于銷項,其中銷項稅額為6萬, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬 進(jìn)項為8萬,其中2萬本月認(rèn)證,6萬以前月份分別認(rèn)證,本月進(jìn)項認(rèn)證抵扣分錄 本月取得進(jìn)項認(rèn)證分錄 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅額2萬 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額6萬 借:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額6萬 月末轉(zhuǎn)稅分錄 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額8萬 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅2萬 加計抵扣為8千分錄 借:應(yīng)交稅費一末交增值稅8千 貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助8千 本月做以上所有分錄是否正確
燦燦
于2019-12-26 16:44 發(fā)布 ??1580次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-26 17:03
月末轉(zhuǎn)稅分錄
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額8萬 你這個進(jìn)項稅額 大于銷項稅額,你這個為啥有 后面這個借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬
貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅2萬 這個不做
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
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燦燦 追問
2019-12-26 19:32
maize老師 解答
2019-12-26 19:38